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智能报销系统
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发布后,员工下次打开智能报销系统时将看到更新说明。
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智能报销申请
历史报销记录
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0. 报销申请信息
报销人
所属部门
备注
1. 上传发票
开始识别
支持一次选择多张发票,最多10个文件。建议将本次报销发票放在同一文件夹后统一选择;如分散在多个文件夹,可分批上传识别。支持 PDF / JPG / JPEG / PNG / BMP。OFD格式请先转换为PDF后再上传。
2. OCR识别结果
手动添加发票内容
适用于纸质票、收据或OCR识别失败的发票。
关联附件
以下文件不是发票明细,不参与报销金额合计。
附件预览
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3. 报销明细表
序号
发票号码
开票日期
费用发生日期
明细类目
报销类别
关联项目
报销事由
关联附件
发票类型
税额
价税合计
操作
本次发票总额:
0.00
元
预支金额
预支金额大写
报销金额
报销金额大写
实报金额
实报金额大写
开始AI初审
提交审批
确认提交
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请核对下方信息,确认无误后点击【确认提交】。
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